红升乡人民政府2022年部门预算公开报告
浏览:1762次'时间:2022年3月7日

目   录

第一部分 红升乡人民政府概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 红升乡人民政府2022年预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算股

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

第三部分 红升乡人民政府2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 红升乡人民政府概况

 一、主要职责

    乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

 

     二、部门预算单位构成 

    纳入红升乡人民政府2022年部门预算编制范围预算单位为:红升乡人民政府本级

第二部分 红升乡人民政府部门预算公开表 

红升乡人民政府2022年部门预算公开表

    第三部分 红升乡人民政府2022年部门预算情况说明 

    一、关于红升乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则,红升乡人民政府及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等…。

红升乡人民政府及所属单位2022年收支总预算908.64万元。 

    2022年,红升乡人民政府及所属单位部门收入预算908.64万元,比上年增加218.63万元,增长31.69%,其中:财政拨款收入908.64万元,同比增加218.63万元,增长31.69 %;政府性基金预算拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,同比增加0万元,增长0 %;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0 %;单位资金收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。,收入同比增加的主要原因:税收收入增加。

    2022年,红升乡人民政府及所属单位部门支出预算908.64万元,同比增加支出218.63万元,增长31.69%,其中:基本支出增加42.38万元,增长13.8%;项目支出增加176.25万元,增长46.03%。增加支出的主要原因:一是人员增加,基本支出增加;二是收入增加相对应支出有所增加;三是我乡是水源地保护区,环境卫生治理方面投入增加。

    二、关于红升乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况说明 

     红升乡人民政府及所属单位2022年财政拨款收支总预算908.64万元,收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括:一般公共预算拨款收入908.64万元;按功能支出包括:一般公共服务支出344.77万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出31.92万元、住房保障支出28.28万元、卫生健康支出27.91万元、节能环保支出77.89万元、农林水支出395.83万元、交通运输支出2.04万元;按经济支出包括:工资福利支出279.01万元,商品和服务支出202.56万元,对个人和家庭的补助86.83万元,机关资本性支出340.24万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2022年,红升乡人民政府及所属单位部门财政拨款收入预算908.64万元,比上年增加218.63万元,增长31.69%。财政拨款收入同比增加的主要原因:税收收入增加。

    财政拨款支出预算增减情况。2022年,红升乡人民政府及所属单位财政拨款支出908.64万元,同比增加支出218.63万元,增长31.69%,其中:基本支出增加42.38万元,增长13.8%;项目支出增加176.25万元,增长46.03%。增加支出的主要原因:一是人员增加,基本支出增加;二是收入增加相对应支出有所增加;三是我乡是水源地保护区,环境卫生治理方面投入增加。

    三、关于红升乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

    红升乡人民政府及所属单位2022年一般公共预算基本支出349.48万元,其中工资福利支出270.31万元,商品和服务支出68.78万元,对个人和家庭补助支出10.39万元。

    人员经费296万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。(各部门根据实际情况说明)

公用经费53.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等

    四、关于红升乡人民政府2022年“三公”经费预算情况说明 

    2022年“三公”经费预算数8.3万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费5.4万元、公务接待费2.9万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元,主要原因是按要求的支出标准做的预算

    五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)

    (一)机关运行经费情况 

    2022年红升乡人民政府机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。 

    (二)政府采购情况 

    2022年政府采购预算拨款0万元,其中:购置设备及制服等0万元。 

(三)政府购买服务情况 

2022年政府购买服务预算0万元,其中:基本公共服务0万元。

(四)国有资产占有使用情况 

 截止2021年12月,红升乡人民政府及所属单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台(套),单位价值50万元以上专业设备0台(套)。 

(五)预算绩效情况 

  2022年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及17个项目,项目支出预算合计为559.16万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 一、我乡无债务故债务支出表没有数据

二、无政府采购,故政府采购支出预算表没有数据

三、我乡无购买服务,故政府购买服务支出预算表没有数据。

第四部分 名词解释 

(以下内容各部门根据实际情况说明)

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 

 8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

 10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

 11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

 12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

红升乡预算公开表.xlsx

120-7-1-081003新宾满族自治县红升乡人民政府-210422000整体绩效目标表.xls