统战部决算公开-2019年度
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2019年度新宾县统战部决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    新宾县统战部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾县统战部2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾县统战部2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分新宾县统战部概况

 

一、主要职责

 (一)认真贯彻落实中央、省、市、县委的统一战线方针、政策,向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;协调全县统一战线各方面关系,及时向上级统战部门反馈、沟通情况。

(二)宣传贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商、民主监督、参政议政作用的措施和办法;负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好全县党外干部的推荐、考核、培养、选拔和管理工作;了解非中共人士的思想动态,掌握党与非党合作共事情况。

(三)组织开展统战理论的学习、研究和宣传活动。

(四)正确贯彻落实党和国家民族宗教政策,掌握民族宗教工作情况,负责调查研究。协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(五)认真贯彻党对海外统战工作的方针、政策和措施,组织协调“三胞”及其眷属,为我县引进资金、技术、人才,积极做好海外经济统战工作。

(六)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出建议;联系、培养党外知识分子的代表人物。

(七)负责指导全县各乡镇、县直各党委的统战工作,抓好基层统战工作,及时提出统战工作的意见和建议。

(八)受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联、县台办、县台事办、县侨务办等社会团体工作。

(九)完成县委交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入新宾县统战部2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分新宾县统战部2019年度部门决算报表

 

第三部分新宾县统战部2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计81.93万元,包括:

财政拨款收入81.93万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入81.93万元,政府性基金收入0万元。

与上年相比,今年收入增加26.29万元,增长47.25%,主要原因:机构改革,单位合并,经费转入。

(二)支出总计81.93万元,包括:

1.基本支出75.43万元,占支出总计的92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出50.09万元,对个人和家庭的补助支出20.57万元,商品和服务支出4.77万元。

2.项目支出6.5万元,占支出总计的8%。主要包括项目支出工作经费等业务支出。

与上年相比,今年支出增加26.29万元,增长47.25%,主要原因:机构改革,单位合并,经费转入。

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出81.93万元,其中:基本支出75.43万元,项目支出6.5万元。与上年相比,财政拨款支出增加26.29万元,增长47.25%,主要原因:机构改革,单位合并,经费转入。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的250.4%,其中:基本支出完成年初预算的230.53%,2019年预算无项目。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出81.93万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出49.91万元,占60.91%;社会保障和就业支出24.42万元,占29.81%;医疗卫生与计划生育支出3.21万元,占3.91%;住房保障支出4.4万元,占5.37%。

1.一般公共服务支出49.91万元,具体包括:

1)行政运行43.41万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的115.85%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革,单位合并,经费转入。

2)一般行政管理事务6.5万元,主要是中共新宾满族自治县委员会统一战线工作部经费等支出,2019年初预算无一般行政管理事务支出,此款为本年追加。

2.社会保障和就业支出24.42万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休20.57万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休死亡一人。

2)机关事业单位基本养老保险缴费3.85万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出3.21万元,包括:

1)行政单位医疗3.21万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的96.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休死亡一人。

4.住房保障支出4.4万元,具体包括:

住房公积金4.4万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的199.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革,单位合并,经费转入。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0.2万元,主要用于公务招待等,2019年国内公务接待累计10批次,70人,0.2万元。2019年公务接待费比上年减少0.1万元,下降33.33%,主要是减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.43万元,其中:人员经费70.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费4.77万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年统战部机关运行经费支出4.77万元,比上年减少0.57万元,降低10.67%,主要原因是减少办公支出等。

(二)政府采购支出情况。

2019年统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,统战部共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。


第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国共产党辽宁省抚顺市新宾满族自治县委员会统一战线工作部.XLS